4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/07/2017 ATÉ 04/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 04/07/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5512/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
01.00.04.122.4.4.90.52.01
J
56.642.960/0001-00
6
5933/000-2017 - 01
-458,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5933/0-2017 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL CI 250/17 GP - SCE
Vl.Total:
-458,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-458,00
4557/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
5225/013-2017       
0,00
30,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
Vl.Total:
30,52
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
6.000,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/057-2017       
0,00
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
13677/2016
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.065.400/0001-64
53
7711/000-2017       
330,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prestação de serviço de Desinsetização - Compreende: Aplicação de produtos e técnicas para controle de 
baratas, aranhas, formingas, pulgas, carrapatos, maripousas, moscas, lagartas, borrachudos, mosquitos pórvora, 
mosquitos e larvas do mosquito da dengue. Equipe formada por agentes de controle vetores, trabalando sob a 
orientação e responsabilidade de um responsável técnico, na aplicação de produtos domissanitários. Com o 
fornecimento de inseticida, principio ativo Lambda-Cialotrina, devidamente regulamentado pela ANVISA (Agencia 
Nacional de Vigilância Sanitária), o produto deverá ter Registro no Ministério da Saúde, e fornecimento de mão 
de obra.
Vl.Total:
70,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
70,00
2 - Prestação de serviço de Desratização - Compreende: Aplicação de produtos e técnicas para controle de 
camundongos, ratos de telhado e ratazanas. Equipe formada por agente, trabalhando sob orientação e 
responsabilidade de um responsável técnico, na aplicação de produtos para controle de pragas. Com o 
fornecimento de raticida, principio ativo Brodifacum (blocos, granuladas ou peletizadas), Concentração máxima 
permitida pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) de 0,005% p/p, o produto deverá ter Registro 
no Ministério da Saúde, e fornecimento de mão de obra.
70,00
SV
1,0000
70,00
3 - Prestação de serviços de Descupinação - Compreende: Aplicação de produtos e técnicas para controle de 
insetos xilófagos tais como: Cupins e brocas. Equipe formada por agente, tranalhando sob a orientação e 
responsabilidade de um responsável técnico, na aplicação de controle de pragas. Com fornecimento de 
Inseticida, principio ativo Fipronil, devidamente regulamentado pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, o produto deverá ter Registro no Ministerio da Saúde, e fornecimento de mão de obra. - PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
190,00
SV
1,0000
190,00
7704/2016
Pregão Presencial
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.647.853/0001-45
53
7712/000-2017       
23,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: água pressurizada (AP), capacidade: 10 
litros. - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
23,61
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
23,61
407/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
77
588/008-2017       
0,00
387,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ  - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - 01/06 A 30/06 - FINANÇAS
Vl.Total:
387,08
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
5.000,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
117
3546/006-2017       
0,00
2.194,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
2.194,12
Un.:
%
Quantidade:
0,8800
2.498,25
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
149
34/007-2017       
0,00
398,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
398,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
398,48
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
177
35/014-2017       
0,00
38,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
38,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,25
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.052.301/0001-00
237
7709/000-2017       
160,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA USO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
160,30
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
2,29
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
237
7710/000-2017       
746,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
746,00
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
18,65
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
239
5289/001-2017       
0,00
7.130,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/07/2017 ATÉ 04/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
LTDA - E
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS ÀS 6:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.ATERRO 
MUNICIPAL, Estrada das Areias RGT 294, em Registro. - 2º TA - REF. 07 MESES - MAIO/17 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
7.130,48
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
7.130,48
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
239
5289/002-2017       
0,00
7.130,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS ÀS 6:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.ATERRO 
MUNICIPAL, Estrada das Areias RGT 294, em Registro. - 2º TA - REF. 07 MESES - JUN/17 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
7.130,48
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
7.130,48
7197/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
09.068.907/0001-67
288
7732/000-2017       
1.438,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO/BRASILIA. 12/07/2017
Vl.Total:
773,62
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
773,62
2 - PASSAGEM AÉREA BRASILIA/SÃO PAULO. 15/07/2017 - PARA O FUNCIONÁRIO STTEFANO JUAN BOMFIM 
MARFA NO EVENTO DOS CONASENS QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA/DF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
665,00
SV
1,0000
665,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
288
7735/000-2017       
3.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE 06 MESES DO EXERCÍCIO 
DE 2017 - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.800,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
288
7735/000-2017 - 01
-3.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7735/0-2017 - MOTIVO: EMPENHADO ERRONEAMENTE COMO ORDINÁRIO
Vl.Total:
-3.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.800,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
288
7736/000-2017       
3.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE 06 MESES DO EXERCÍCIO 
DE 2017 - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.800,00
Outros/Não Aplicável
BRUNA URSULINO DE OLIVEIRA
10.01.10.301.3.3.90.14.01
F
354.634.748-00
312
7705/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO EM AURICULOTERAPIA NA ATENÇÃO 
BÁSICA" NO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - 26/05/2017, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO 
ÀS 00h00 DO DIA 27/05/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
7392/2016
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
358
7713/000-2017       
1.950,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool etílico 70% frasco com 1 litro.Registro no MS/ANVISA.  Apresentar amostra. - AUDAX - PARA USO 
DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.950,00
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
6,50
7392/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
358
7714/000-2017       
582,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Algodão hidrófilo: formado por tiras de manta de fibras de algodão enrolada pesando 500 gramas. - CREMER 
- PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
582,00
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
9,70
7392/2016
Pregão Presencial
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.881.877/0001-64
358
7715/000-2017       
4.320,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Compressa de gaze estéril 7,5 cm x 7,5 cm(dobrada), confeccionado em tecido tipo tela com 13 fios por 
cm², 5 dobras e 8 camadas, confeccionada em fio de algodão puro, sem falhas e fiapos soltos, apresentando 
perfeita uniformidade entre as dobras, dimensão aberta de 15 cm x 30 cm. Pacote com 10 unidades. - POLAR 
FIX - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.320,00
Un.:
PCT
Quantidade:
9.000,0000
0,48
7392/2016
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
358
7716/000-2017       
712,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Luva de látex estéril - tamanho 7,0 - SURGICARE
Vl.Total:
172,50
Un.:
PAR
Quantidade:
150,0000
1,15
2 - Luva de látex estéril - tamanho 7,5 - SURGICARE
432,00
PAR
400,0000
1,08
3 - Luva de látex estéril - tamanho 8,0 - SURGICARE - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 
CEF - SAÚDE
108,00
PAR
100,0000
1,08
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/07/2017 ATÉ 04/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7392/2016
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
333
7717/000-2017       
1.384,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Coletor de urina, sistema fechado estéril, descartável, capacidade para 2000 ml. Caixa com 50 peças. - 
WILTEX
Vl.Total:
290,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
2,90
2 - Conjunto micro nebulizador para inalação individual, desmontável, máscara em silicone, INFANTIL, atóxico, 
de fácil esterilização, micro nebulizador em PVC com rosca conector e fio extensor. Conexões soldadas para 
evitar vazamento.  Registro no MS/ANVISA. - GOODCOME
46,96
UN
8,0000
5,87
3 - Dispositivo para coleta múltipla calibre 21g. Apresentar amostra. - WILTEX
116,00
UN
200,0000
0,58
4 - Espéculo vaginal descartável, tamanho M, de plástico atóxico, largura distal 33mm, largura proximal 30mm e 
eixo longitudinal 116mm, embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster/polietileno - sem lubrificação. - 
GYNNUS
392,00
UN
400,0000
0,98
5 - Espéculo vaginal descartável, tamanho P, de plástico atóxico, largura distal 29mm, largura proximal 24mm e 
eixo longitudinal 110mm, embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster/polietileno - sem lubrificação. - 
GYNNUS - PARA USO DA UBS CENTRO, UBS VILA NOVA E UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
540,00
UN
600,0000
0,90
7392/2016
Pregão Presencial
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.881.877/0001-64
333
7718/000-2017       
4.258,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Atadura de crepe 06 cm x 1,80m, medida do comprimento em repouso 180 cm.  Apresentar amostra. - 
POLAR FIX
Vl.Total:
277,60
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
3,47
2 - Atadura de crepe 15 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido 
aproximadamente 100% algodão cru.  Apresentar amostra. - POLAR FIX
670,40
UN
80,0000
8,38
3 - Atadura de crepe 20 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido 
aproximadamente 100% algodão cru.  Apresentar amostra. - POLAR FIX
910,40
UN
80,0000
11,38
4 - Compressa de gaze estéril 7,5 cm x 7,5 cm(dobrada), confeccionado em tecido tipo tela com 13 fios por 
cm², 5 dobras e 8 camadas, confeccionada em fio de algodão puro. Pacote com 10 unidades. - POLAR FIX - 
PARA USO DA UBS CENTRO, UBS VILA NOVA E UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
2.400,00
PCT
5.000,0000
0,48
7392/2016
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
333
7719/000-2017       
1.664,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Gel 70% frasco com 100 ml .Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. - SOFT FIX
Vl.Total:
456,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
4,56
2 - Coletor para material pérfurocortante, descartável, capacidade 7 litros. Apresentar amostra. Registro no 
MS/ANVISA. - POLAR FIX
286,00
UN
100,0000
2,86
3 - Lençol descartável cor branca, papel celulose não reciclado, bobina 70cmx50m. Registro no MS/ANVISA. 
Apresentar amostra. - ALFA MAIS - PARA USO DA UBS CENTRO, UBS VILA NOVA E UBS REGISTRO B - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
922,50
UN
150,0000
6,15
7392/2016
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
333
7720/000-2017       
2.135,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Coletor de urina, sistema fechado estéril, descartável, capacidade para 2000 ml. Caixa com 50 peças. - 
WILTEX
Vl.Total:
435,00
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
2,90
2 - Conjunto micro nebulizador para inalação individual, desmontável, máscara em silicone, INFANTIL, atóxico, 
de fácil esterilização, micro nebulizador em PVC com rosca conector e fio extensor. Conexões soldadas para 
evitar vazamento.  Registro no MS/ANVISA. - GOODCOME
70,44
UN
12,0000
5,87
3 - Dispositivo para coleta múltipla calibre 21g. Dispositivo tipo “scalp” para coleta de sangue para uso em 
sistemas fechados a vácuo calibre 21g descartável. Apresentar amostra. - WILTEX
232,00
UN
400,0000
0,58
4 - Espéculo vaginal descartável, tamanho M, de plástico atóxico, largura distal 33mm, largura proximal 30mm e 
eixo longitudinal 116mm - GYNNUS
588,00
UN
600,0000
0,98
5 - Espéculo vaginal descartável, tamanho P, de plástico atóxico, largura distal 29mm, largura proximal 24mm e 
eixo longitudinal 110mm, embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster/polietileno - sem lubrificação. - 
GYNNUS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
810,00
UN
900,0000
0,90
7392/2016
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
333
7721/000-2017       
3.021,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Gel 70% frasco com 100 ml .Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra.  - SOFT FIX
Vl.Total:
912,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
4,56
2 - Coletor para material pérfurocortante, descartável, capacidade 7 litros, confeccionado em material 
resistente às perfurações, impermeável - POLAR FIX
572,00
UN
200,0000
2,86
3 - Lençol descartável cor branca, papel celulose não reciclado, bobina 70cmx50m. Registro no MS/ANVISA. 
Apresentar amostra. - ALFA MAIS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.537,50
UN
250,0000
6,15
7392/2016
Pregão Presencial
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.881.877/0001-64
333
7722/000-2017       
7.587,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Atadura de crepe 06 cm x 1,80m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido 
aproximadamente 100% algodão cru. Apresentar amostra. - POLAR FIX
Vl.Total:
416,40
Un.:
UN
Quantidade:
120,0000
3,47
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/07/2017 ATÉ 04/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - Atadura de crepe 15 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido 
aproximadamente 100% algodão cru.  Apresentar amostra. - POLAR FIX
1.005,60
UN
120,0000
8,38
3 - Atadura de crepe 20 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido 
aproximadamente 100% algodão cru. Apresentar amostra. - POLAR FIX
1.365,60
UN
120,0000
11,38
4 - Compressa de gaze estéril 7,5 cm x 7,5 cm(dobrada), confeccionado em tecido tipo tela com 13 fios por 
cm², 5 dobras e 8 camadas, confeccionada em fio de algodão puro, sem falhas e fiapos soltos, apresentando 
perfeita uniformidade entre as dobras, dimensão aberta de 15 cm x 30 cm. Pacote com 10 unidades.  - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
4.800,00
PCT
10.000,0000
0,48
2829/2017
Pregão Presencial
EVANDRO TORRECILHA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.238.727/0001-25
333
7726/000-2017       
178,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: G - 
conforme necessidade da Administração Pública. - TORRECILHA CONFECÇÕES
Vl.Total:
134,10
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
8,94
2 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: GG - 
conforme necessidade da Administração Pública. - TORRECILHA CONFECÇÕES - PARA O SETOR DE 
MANUTENÇÃO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
44,70
UN
5,0000
8,94
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
333
7727/000-2017       
1.620,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
REFEIÇÃO PARA A MÉDICA LORENA COMPTE RAMIREZ - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.620,00
Un.:
UN
Quantidade:
108,0000
15,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
43.776.517/0001-80
325
7737/000-2017       
5.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE 06 MESES DO EXERCÍCIO 
DE 2017 - PARA USO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
7673/001-2017       
0,00
341,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DA ESF JD. XANGRILÁ - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
341,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
341,72
11/2017
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
337
7724/000-2017       
980,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's - PARA INSTALAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO NO PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
980,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
490,00
11/2017
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
337
7725/000-2017       
3.930,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 9.000 BTU's
Vl.Total:
1.170,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
390,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's
1.680,00
SV
4,0000
420,00
3 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 24.000 BTU's - PARA A INSTALAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO PARA A UBS CENTRO E UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.080,00
SV
2,0000
540,00
239/2017
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.746.990/0001-08
337
7728/000-2017       
2.807,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARTAMENTO SINGLE- COM AR CONDICIONADO - SERVIÇO PARA USO DA MÉDICA LORENA COMPTE 
RAMIREZ - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.807,70
Un.:
SV
Quantidade:
30,0000
93,59
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
337
7730/000-2017       
11.784,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - PARTE DO 3º TA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
11.784,50
Un.:
KG
Quantidade:
1.850,0000
6,37
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
337
7731/000-2017       
3.347,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - PARTE DO 3º TA - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.347,75
Un.:
KM
Quantidade:
890,3600
3,76
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/07/2017 ATÉ 04/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7196/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
56.642.960/0058-45
343
7734/000-2017       
116,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, com Identificador de Chamada, com as seguintes especificações: 
Detecção automática de sistema (DTMF/FSK); Display LCD luminoso; Modo: Tom e Pulso; TECLAS: mute, 
pause, redial e flash; Viva-voz; Alimentação: bateria recarregável; Compatível com centrais públicas e PABX; 
Autonomia mínima de 5 horas em conversação; Campainha: mínimo de 4 tipos de campainha , mais desligada e 
com 3 opções de volume; Chave de bloqueio; Voltagem: bivolt; Chamadas identificadas: mínimo de 10 últimas 
chamadas; Agenda: mínimo de 20 nomes e números; Rediscagem: 5 últimos números; bloqueio de teclado e de 
chamadas; Atendimento em qualquer tecla; Transferência de chamada - PARA USO DO ESF ARAPONGAL OESTE 
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
116,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
116,00
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
414
7706/000-2017       
1.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.400,00
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
438
966/006-2017       
0,00
5.790,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 PELO PERÍODO APROX. DE 07 MESES - C/C 624027-3 CEF - 
JUN/17 - SAÚDE
Vl.Total:
5.790,00
Un.:
UN
Quantidade:
386,0000
15,00
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
460
7729/000-2017       
4.796,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 1º 
TA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.796,00
Un.:
UN
Quantidade:
400,0000
11,99
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
462
7738/000-2017       
2.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE 06 MESES DO EXERCÍCIO 
DE 2017 - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.600,00
7196/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
56.642.960/0058-45
464
7733/000-2017       
116,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, com Identificador de Chamada, com as seguintes especificações: 
Detecção automática de sistema (DTMF/FSK); Display LCD luminoso; Modo: Tom e Pulso; TECLAS: mute, 
pause, redial e flash; Viva-voz; Alimentação: bateria recarregável; Compatível com centrais públicas e PABX; 
Autonomia mínima de 5 horas em conversação; Campainha: mínimo de 4 tipos de campainha , mais desligada e 
com 3 opções de volume; Chave de bloqueio; Voltagem: bivolt; Chamadas identificadas: mínimo de 10 últimas 
chamadas; Agenda: mínimo de 20 nomes e números; Rediscagem: 5 últimos números; bloqueio de teclado e de 
chamadas; Atendimento em qualquer tecla; Transferência de chamada - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
116,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
116,00
Outros/Não Aplicável
MARCIA CRISTINA RIBEIRO RIBOSKI ME
10.01.10.303.3.3.90.14.01
J
09.248.467/0001-20
472
6931/000-2017 - 01
-99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6931/0-2017 - MOTIVO: FORNECEDOR INCORRETO
Vl.Total:
-99,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
-99,42
Outros/Não Aplicável
MÁRCIA CRISTINA RIBEIRO RIBOSKI
10.01.10.303.3.3.90.14.01
F
219.792.298-05
472
7708/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/07/2017 ATÉ 04/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - LANCHE - PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA CONHECER A 
CLÍNICA FARMACÊUTICA EM CURITIBA/PR - 09/06/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
482
7707/000-2017       
7.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DURANTE 06 MESES DO 
EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.000,00
11/2017
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
502
7723/000-2017       
1.450,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's
Vl.Total:
420,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
420,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's
490,00
SV
1,0000
490,00
3 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 24.000 BTU's - PARA A INSTALAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
540,00
SV
1,0000
540,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
531
3511/011-2017       
0,00
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
3502/2017
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
551
6896/001-2017       
0,00
27.036,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÊRA - CEAGESP
Vl.Total:
1.090,60
Un.:
KG
Quantidade:
140,0000
7,79
2 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
3.493,00
UN
700,0000
4,99
3 - ALHO - CEAGESP
2.806,83
KG
117,0000
23,99
4 - BETERRABA - CEAGESP
510,40
KG
160,0000
3,19
5 - BROCOLIS COMUM - CEAGESP
454,86
114,0000
3,99
6 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
5.864,70
KG
1.130,0000
5,19
7 - MELÃO AMARELO - CEAGESP
5.967,00
KG
1.300,0000
4,59
8 - OVOS - FAZENDA NOVA ALIANÇA
242,00
DZ
44,0000
5,50
9 - UVA - CEAGESP
1.162,00
KG
140,0000
8,30
10 - BATATA MONALISA - CEAGESP
1.267,50
KG
390,0000
3,25
11 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
2.472,25
KG
775,0000
3,19
12 - ESPINAFRE - CEAGESP
171,00
38,0000
4,50
13 - MANGA - Tomy - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 32,87%, CRECHE NOSSO NINHO 2,96%, EMEI 
17,7%, EMEF 43,55%, APAE 1,24%, EJA 0,46%, AEE MUNICIPAL 0,92%, QUILOMBOLA 0,29% - EDUCAÇÃO
1.534,40
KG
280,0000
5,48
3502/2017
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
551
6896/002-2017       
0,00
18.100,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÊRA - CEAGESP
Vl.Total:
1.090,60
Un.:
KG
Quantidade:
140,0000
7,79
2 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
3.493,00
UN
700,0000
4,99
3 - ALHO - CEAGESP
1.871,22
KG
78,0000
23,99
4 - BETERRABA - CEAGESP
510,40
KG
160,0000
3,19
5 - BROCOLIS COMUM - CEAGESP
151,62
38,0000
3,99
6 - LARANJA PERA - CEAGESP
4.089,75
KG
1.025,0000
3,99
7 - MELÃO AMARELO - CEAGESP
642,60
KG
140,0000
4,59
8 - OVOS - FAZENDA NOVA ALIANÇA
2.266,00
DZ
412,0000
5,50
9 - UVA - CEAGESP
1.162,00
KG
140,0000
8,30
10 - BATATA MONALISA - CEAGESP
1.007,50
KG
310,0000
3,25
11 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
877,25
KG
275,0000
3,19
12 - ESPINAFRE - CEAGESP
171,00
38,0000
4,50
13 - MANGA - Tomy - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 32,87%, CRECHE NOSSO NINHO 2,96%, EMEI 
17,7%, EMEF 43,55%, APAE 1,24%, EJA 0,46%, AEE MUNICIPAL 0,92%, QUILOMBOLA 0,29% - EDUCAÇÃO
767,20
KG
140,0000
5,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/07/2017 ATÉ 04/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3502/2017
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
551
6896/003-2017       
0,00
10.181,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÊRA - CEAGESP
Vl.Total:
1.090,60
Un.:
KG
Quantidade:
140,0000
7,79
2 - ALHO - CEAGESP
1.415,41
KG
59,0000
23,99
3 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
5.138,10
KG
990,0000
5,19
4 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
74,25
KG
25,0000
2,97
5 - BATATA MONALISA - CEAGESP
260,00
KG
80,0000
3,25
6 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
1.435,50
KG
450,0000
3,19
7 - MANGA - Tomy - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 32,87%, CRECHE NOSSO NINHO 2,96%, EMEI 
17,7%, EMEF 43,55%, APAE 1,24%, EJA 0,46%, AEE MUNICIPAL 0,92%, QUILOMBOLA 0,29% - EDUCAÇÃO
767,20
KG
140,0000
5,48
3502/2017
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
551
6896/004-2017       
0,00
13.265,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÊRA - CEAGESP
Vl.Total:
1.090,60
Un.:
KG
Quantidade:
140,0000
7,79
2 - ALHO - CEAGESP
1.871,22
KG
78,0000
23,99
3 - BETERRABA - CEAGESP
319,00
KG
100,0000
3,19
4 - BROCOLIS COMUM - CEAGESP
151,62
38,0000
3,99
5 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
5.138,10
KG
990,0000
5,19
6 - OVOS - FAZENDA NOVA ALIANÇA
121,00
DZ
22,0000
5,50
7 - UVA - CEAGESP
1.162,00
KG
140,0000
8,30
8 - BATATA MONALISA - CEAGESP
1.007,50
KG
310,0000
3,25
9 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
1.515,25
KG
475,0000
3,19
10 - COUVE-FLOR - CEAGESP
122,50
UN
25,0000
4,90
11 - MANGA - Tomy - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 32,87%, CRECHE NOSSO NINHO 2,96%, EMEI 
17,7%, EMEF 43,55%, APAE 1,24%, EJA 0,46%, AEE MUNICIPAL 0,92%, QUILOMBOLA 0,29% - EDUCAÇÃO
767,20
KG
140,0000
5,48
3502/2017
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
551
6896/005-2017       
0,00
8.537,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO - CEAGESP
Vl.Total:
1.871,22
Un.:
KG
Quantidade:
78,0000
23,99
2 - BROCOLIS COMUM - CEAGESP
99,75
25,0000
3,99
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
558,60
KG
140,0000
3,99
4 - OVOS - FAZENDA NOVA ALIANÇA
2.266,00
DZ
412,0000
5,50
5 - UVA - CEAGESP
1.162,00
KG
140,0000
8,30
6 - BATATA MONALISA - CEAGESP
780,00
KG
240,0000
3,25
7 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
797,50
KG
250,0000
3,19
8 - COUVE-FLOR - CEAGESP
122,50
UN
25,0000
4,90
9 - ESPINAFRE - CEAGESP
112,50
25,0000
4,50
10 - MANGA - Tomy - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 32,87%, CRECHE NOSSO NINHO 2,96%, EMEI 
17,7%, EMEF 43,55%, APAE 1,24%, EJA 0,46%, AEE MUNICIPAL 0,92%, QUILOMBOLA 0,29% - EDUCAÇÃO
767,20
KG
140,0000
5,48
3502/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
6897/001-2017       
0,00
5.565,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
Vl.Total:
816,90
Un.:
KG
Quantidade:
210,0000
3,89
2 - CHUCHU - CEAGESP
379,50
KG
150,0000
2,53
3 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
530,60
KG
140,0000
3,79
4 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
524,30
KG
70,0000
7,49
5 - RÚCULA - CEAGESP
980,00
200,0000
4,90
6 - MILHO- CEAGESP
1.503,00
BAND
334,0000
4,50
7 - PEPINO JAPONES - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 33,20%, CRECHE NOSSO NINHO 3,29%, EMEI 
17,62%, EMEF 43,05%, APAE 1,25%, EJA 0,39%, AEE MUNICIPAL 0,95%, QUILOMBOLA 0,24% - EDUCAÇÃO
831,30
KG
170,0000
4,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/07/2017 ATÉ 04/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3502/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
6897/002-2017       
0,00
2.326,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
Vl.Total:
816,90
Un.:
KG
Quantidade:
210,0000
3,89
2 - CHUCHU - CEAGESP
379,50
KG
150,0000
2,53
3 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
530,60
KG
140,0000
3,79
4 - MANDIOQUINHA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 33,20%, CRECHE NOSSO NINHO 3,29%, EMEI 
17,62%, EMEF 43,05%, APAE 1,25%, EJA 0,39%, AEE MUNICIPAL 0,95%, QUILOMBOLA 0,24% - EDUCAÇÃO
599,20
KG
80,0000
7,49
3502/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
6897/003-2017       
0,00
9.344,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
Vl.Total:
816,90
Un.:
KG
Quantidade:
210,0000
3,89
2 - CHUCHU - CEAGESP
1.075,25
KG
425,0000
2,53
3 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
5.457,60
KG
1.440,0000
3,79
4 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
524,30
KG
70,0000
7,49
5 - RÚCULA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 33,20%, CRECHE NOSSO NINHO 3,29%, EMEI 17,62%, 
EMEF 43,05%, APAE 1,25%, EJA 0,39%, AEE MUNICIPAL 0,95%, QUILOMBOLA 0,24% - EDUCAÇÃO
1.470,00
300,0000
4,90
3502/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
6897/004-2017       
0,00
9.009,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
Vl.Total:
641,85
Un.:
KG
Quantidade:
165,0000
3,89
2 - CHUCHU - CEAGESP
506,00
KG
200,0000
2,53
3 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP
75,62
38,0000
1,99
4 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
4.927,00
KG
1.300,0000
3,79
5 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
599,20
KG
80,0000
7,49
6 - RÚCULA - CEAGESP
245,00
50,0000
4,90
7 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
92,25
KG
25,0000
3,69
8 - ACELGA - CEAGESP
574,50
KG
150,0000
3,83
9 - BANANA NANICA - CEAGESP
516,60
KG
140,0000
3,69
10 - PEPINO JAPONES - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 33,20%, CRECHE NOSSO NINHO 3,29%, 
EMEI 17,62%, EMEF 43,05%, APAE 1,25%, EJA 0,39%, AEE MUNICIPAL 0,95%, QUILOMBOLA 0,24% - 
EDUCAÇÃO
831,30
KG
170,0000
4,89
3502/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
6897/005-2017       
0,00
4.242,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
Vl.Total:
1.225,35
Un.:
KG
Quantidade:
315,0000
3,89
2 - CHUCHU - CEAGESP
1.138,50
KG
450,0000
2,53
3 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
530,60
KG
140,0000
3,79
4 - MANDIOQUINHA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 33,20%, CRECHE NOSSO NINHO 3,29%, EMEI 
17,62%, EMEF 43,05%, APAE 1,25%, EJA 0,39%, AEE MUNICIPAL 0,95%, QUILOMBOLA 0,24% - EDUCAÇÃO
1.348,20
KG
180,0000
7,49
7036/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
816
7739/000-2017       
114,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABRAÇADEIRA MEIA LUA 3/4
Vl.Total:
1,80
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,30
2 - BANDEJA PARA PINTURA
4,50
UN
1,0000
4,50
3 - SPRAY CROMO - CROMADO
51,00
UN
3,0000
17,00
4 - VEDA ROSCA
9,00
RL
3,0000
3,00
5 - ROLO LÃO CARNEIRO - 15CM
5,00
UN
1,0000
5,00
6 - MAÇANETA - ALAVANCA
12,00
UN
1,0000
12,00
7 - FLEXÍVEL LAVATÓRIO
2,75
UN
1,0000
2,75
8 - MANGUEIRA TRANSPARENTE CRISTALIZADA 3/4
14,25
MT
5,0000
2,85
9 - BUCHAS N° 6 COM PARAFUSO
1,20
UN
12,0000
0,10
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/07/2017 ATÉ 04/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
10 - BUCHA N° 10  COM PARAFUSO SEXTAVADO
3,00
UN
30,0000
0,10
11 - FERROLHO PORTA CADEADO GRANDE - PARA MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO DO CEU DAS ARTES - VILA 
NOVA - CULTURA
10,00
UN
2,0000
5,00
7036/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
816
7740/000-2017       
246,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLAFONIER DE PVC
Vl.Total:
29,80
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
2,98
2 - FITA ISOLANTE
13,50
RL
3,0000
4,50
3 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA
162,00
UN
6,0000
27,00
4 - TOMADA SIMPLES COM CAIXA SISTEMA X - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO DO CEU DAS 
ARTES - VILA NOVA - CULTURA
41,10
UN
6,0000
6,85
7036/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
816
7741/000-2017       
44,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEADO N° 45 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO DO CEU DAS ARTES - VILA NOVA - 
CULTURA
Vl.Total:
44,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
22,00
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
839
6011/000-2017 - 01
-14,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº6011/0-2017
Vl.Total:
-14,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
-14,07
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 5 de Julho de 2017.